Hur hanterar jag vilande moms i Visma Net?

I denna artikel lär du dig hur du kan använda dig av vilande moms i Visma Net.

Om du inte vill ta upp din moms i samma månad som bokföringstillfället av fakturan utan istället vid betalningstillfället kan du använda dig av vilande moms i Visma Net.

Till att börja med behöver du skapa en momskod för vilande moms. Detta gör du under "Skattehantering" -> "Register" -> "Skattehantering" (ScreenId=TX2050PL). 

 Väl inne i detta fönster behöver du skapa en ny momskod. Här börjar du med att välja "Skattetyp" "Moms", och därefter klickar du i kryssrutan "Vilande moms". Du väljer "Beräkna på", "Kassarabatt", "Skattemyndighet" samt "Momstyp för Visma XML". 

Sedan skapar du momssatsen genom att klicka på "+". När samtliga uppgifter är ifyllda klickar du på "Spara". 

Här ska du även välja konton för vilande moms:

Detta gör du genom att klicka på fliken kontolista. 

Nästa steg är att skapa en "Kategori", samt en "Zon" för vilande moms (Zon är valfritt, det går bra att använda en redan existerande zon, ex. 01). 

Du börjar med att skapa en "Kategori" under Skattehantering -> Register -> Kategorier (ScreenId=TX2055PL) och sedan "+". 

Välj en ny kategori, en passande beskrivning (förslagsvis "Vilande Moms") samt momskoden du nyligen skapade. Klicka sedan på "Spara" och stäng. 

Sedan skapar du en "Zon" under "Skattehantering" -> "Register" -> "Zoner" (ScreenId=TX206000).   

Välja en siffra, sedan en passande beskrivning, exempelvis "Vilande Moms", därefter väljer du kategorin du precis skapade. Klicka på "+" och välj momskoden du skapade tidigare. Avslutningsvis klickar du på "Spara". 

När "Momskod", "Kategori" och "Zon" är skapade går du till "Leverantörsfakturor". Här skapar du en leverantörsfaktura och väljer "kategori" för vilande moms under "Rader".

Sedan väljer du "Zon" under "Redovisningsdetaljer". 

Till sist kan du dubbelkolla att rätt momskod hamnar under "Moms".

När du sedan frisläpper fakturan kan du se (genom att klicka på "buntnummer" under "Redovisningsdetaljer") hur leverantörsfakturan har bokförts. 

Här kan du se att momsbeloppet har registrerats på konto 2648 för vilande moms. När du sedan går till din momsrapport kommer detta belopp inte att visas för den aktuella månaden. Istället kommer det att hamna under "bokför ingående moms", vilket innebär att  transaktionen blir valbar att behandla i den period som den betalas i.