I denna artikel går vi igenom stegen för hur man omräknar ett huvudbokssaldo i Visma Net
Omräkning huvudbokssaldo
I vissa situationer kan det vara nödvändigt att omräkna huvudbokssaldot för ditt företag i Visma Net. Det kan behövas när det finns skillnader mellan UB och IB i balansräkningen eller om saldot inte stämmer överens mellan olika rapporter och man inte kan hitta en förklaring till varför differensen uppstått.
För att omräkna huvudbokssaldot navigerar du till Redovisning -> Rutiner -> Omräkna huvudbokssaldo (GL509900). I denna rutin väljer du vilken period du vill omräkna saldot i, där du identifierar den period där differensen har uppstått. Det kan vara nödvändigt att jämföra olika perioder i olika rapporter för att lokalisera när differensen uppstått.
När du har valt perioden i rutinen "Omräkna huvudbokssaldo" markerar du vilka huvudböcker du vill omräkna (främst är det huvudbok 1 som behöver omräknas) och trycker på validera. Omräkningen påbörjas vilket kan ta några minuter.
Det är viktigt att inte göra några transaktioner under tiden som omräkningen pågår.